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甘肅省社會科學院2019年部門預算公開說明

時間:2019-02-28 20:18:12  來源:  作者:
甘肅省社會科學院2019年部門預算公開說明
 
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2019年部門預算公開如下:
一、部門職責
1.甘肅省社會科學院是省委、省政府直屬的綜合性哲學社會科學研究機構,是馬克思主義和黨的最新理論研究及宣傳的重要陣地,是全省重要的綜合性智庫,是全省特色文化資源的研究中心和數據中心,承擔人文社會科學基礎研究基地作用,發揮意識形態的主流表達作用。
       2.作為馬克思主義和黨的最新理論研究及宣傳的重要陣地,甘肅省社會科學院思想意識形態領域發揮主陣地作用,開展馬克思主義基礎理論和黨的最新理論研究,進行中國特色社會主義理論體系、習近平總書記系列重要講話宣傳工作,發揮闡釋理論、解讀政策、研判社會輿情、引導社會熱點、傳播主流思想價值的積極作用。
       3.作為省委、省政府的綜合性智庫,甘肅省社會科學院緊緊圍繞省委、省政府中心工作及全省經濟社會發展中的重大問題開展應用對策研究,包括參與政策法規制訂、重大問題調研、重要政策與工作評估、編纂《甘肅藍皮書》、承擔各類項目和規劃、提供信息要報、出版刊物、建立專題數據庫等,為甘肅的經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設、生態文明建設和黨的建設服務。
       4.作為甘肅特色文化資源的研究中心和數據中心,甘肅省社會科學院承擔全省文化資源普查工作領導小組辦公室及文化資源的普查、評估、保護、傳承和開發工作,開展后續的文化資源全面數據化、專題深入研究和弘揚利用。
二、部門機構設置
甘肅省社會科學院內設11個職能處室,9個研究所。職能處室分別為:辦公室、科研處、學術合作處、組織人事處、行政計財處、監察室、機關黨委、工會、總務處、雜志社、數據中心;研究所分別為:馬克思主義研究所、區域經濟研究所、資源環境與城鄉規劃研究所、農村發展研究所、文化研究所、絲綢之路研究所、社會學研究所、公共政策研究所、決策咨詢研究所。
       三、部門收支總體情況
(一)收入預算
2019年預算收入3807.02萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2018年預算增加413.84萬元,增長12.2%,增長的主要原因是調整落實機關事業單位在職人員提高工資標準、離休人員增加離休費63.14萬元;上年結轉資金安排預算350.7萬元。包括:一般公共預算撥款3456.32萬元,上年結轉收入350.70萬元。
(二)支出預算
2019年支出預算3807.02萬元(詳見部門預算公開表3),比2018年預算增加413.84萬元,增長12.2%,增長的主要原因是調整落實機關事業單位在職人員提高工資標準、離休人員增加離休費;上年結轉資金安排預算支出350.7萬元。包括:
1.科學技術支出3274.10萬元,比2018年預算增加382.13萬元,增長13.21%,增長的主要原因是上年項目結轉資金增加;調整落實機關事業單位在職人員提高工資標準、離休人員增加離休費
2.社會保障和就業支出284.22萬元,比2018年預算減少4.25萬元,下降1.5%,下降的主要原因是離休干部統發工資指標預算減少。
3.衛生健康支出104.36萬元,比2018年增加5.84萬元,增長6%,增長的主要原因是機關事業單位在職人員提高工資標準基數增加
4.住房保障支出120.04萬元,比2018年增加5.82萬元,增長4.85%,增長的主要原因是機關事業單位在職人員提高工資標準基數增加
5.其他支出24.3萬元,比2018年增加24.3萬元,增長100%,增長的主要原因是此經費是上年專項結轉,2018年預算沒有“其他支出”經費。
四、一般公共預算情況
2019年一般公共預算支出3456.32萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
(一)基本支出
 2019年一般公共預算基本支出1839.32萬元,比2018年預算增加63.14萬元,增長3.56%,增長的主要原因是調整落實機關事業單位在職人員提高工資標準、離休人員增加離休費。。
(二)項目支出
1.項目支出增減情況
2019年一般公共預算項目支出1617萬元,與2018年持平。
2.項目分類分級情況
保障運轉經費項目4個,主要是:對省政府重點政策措施落實情況開展第三方評估100萬元;隴原智庫、社科數字化、文化資源云平臺建設經費600萬元;社會科學研究及運行經費900萬元;物業費17萬元。
五、部門一般性支出財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)
(一)因公出國(境)費用50.00萬元,與上年持平。預計出國3批次12人。
(二)公務接待費11.86萬元,預計接待55批次520人次,比2018年預算減少0.03萬元,下降0.3%,下降的主要原因是進一步落實八項規定,縮減公務接待比例。
(三)公務用車購置及運行維護費46.06萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費46.06萬元),比2018年預算減少0.28萬元,下降0.61%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。
(四)培訓費44.79萬元,比2018年預算減少0.13萬元,下降0.29%,下降的主要原因是壓縮了相關支出。
(五)會議費50.00萬元,與2018年持平。
(六)機關運行經費0萬元,與2018年持平,2019年預算未安排機關運行經費,相關表格為空表。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)
2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格為空表。
(二)部門管理轉移支付情況(詳見部門預算公開表11)
2019年預算無部門管理轉移支付預算支出,相關表格為空表。
(三)非稅收入情況
2019年計劃征收20.00萬元。主要是房屋租賃收入。
(四)政府采購情況
2019年政府采購預算總額308萬元,其中:政府采購貨物預算308萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0..00萬元。
(五)國有資產占用情況
上年末固定資產金額為2827.6萬元。其中:辦公用房8624.71平方米,價值581.91萬元。2019年本部門共有車輛5輛,價值166.96萬元,比上年減少2輛,減少的主要原因是公務用車改革實施。單價20萬元以上設備價值229.6萬元。
(六)部門績效評價進展情況
     2019年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是:隴原智庫、社科數字化、文化資源云平臺建設項目。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款600萬元,占項目資金的37.11%。
七、名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付本單位的財政資金。
       (二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金
       (三)科學技術支出:指用于社會科學研究機構的基本支出和項目的支出。
       (四)文化體育與傳媒支出:指用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。本單位指用于甘肅省文化資源云平臺建設方面的支出。
      (五)社會保障和就業支出:指本單位離退休費及機關事業單位基本養老保險繳費支出。
      (六)衛生健康支出:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費及生育保險繳費支出。
      (七)住房保障支出:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%。事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資等。                                                                                                                                                                                
      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
      (十)“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       附件1:2019年部門預算公開表
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